Control interno
Informes control interno
Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique
Informes control interno
Informes de auditoría
Informes de Austeridad en el Gasto
Informes seguimiento Planes de Mejoramiento
Auditorías enlace Contraloría General de Caldas
Informes de interventoría proyecto infraestructura bloque B
Informes control interno
Informes de auditoría
Informes de Austeridad en el Gasto
Informes seguimiento Planes de Mejoramiento
Auditorías enlace Contraloría General de Caldas
Informes de interventoría proyecto infraestructura bloque B
Informes control interno
Programa anual de auditoría interna
Certificación Cumplimiento POA 2020
Matriz de Indicadores por Procesos 18-12-2020
Informe final auditoría Pagaduría 2021
Informe PQRS y notificaciones judiciales
Trazabilidad notificaciones y PQRS
Informe resultados Plan anticorrupción y atención al ciudadano noviembre 2021
Informes de auditoría
Informes de Austeridad en el Gasto
Informes Pormenorizado de Control Interno
Informes seguimiento Planes de Mejoramiento
Avance Plan de Mejoramiento CGDC 2021
Plan de mejoramiento riesgos 23-06-2021
Informe final seguimiento Plan de Mejoramiento Investigación
Plan de mejoramiento Condiciones Institucionales 2021
Plan de mejoramiento resultados SCI 2021
Plan de mejoramiento resultados evaluación SCI 2021 (1) (2)
Plan de Mejoramiento suscrito 2020 CGC seguimiento 01072021 (1)
Radicado informe seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos 2021 (1)
Auditorías enlace Contraloría General de Caldas
Informes de interventoría proyecto infraestructura bloque B
Informes control interno
- Informe Evaluación Control Interno Contable 2019
- Consolidado PQRSD 2015-2019
- Plan de Mej. Resultados Evaluación SCI SEM I 2020
- Conclusiones evaluación SCI SEM I-2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo- 2020
- Seguimiento Plan Anticorrupción Septiembre-2020
- Identificación de riesgos por procesos 2020
- Plan de tratamiento de riesgos 2020
- Informe control interno contable 2020
Informes de auditoría 2020
- Lista de Verificación Auditoría Docencia B-2018
- Informe de Auditoría Docencia periodo B-2018
- Lista de Verificación Gestión administrativa (Almacén 2019)
- Informe de auditoria Gestión administrativa (Almacén 2019)
- Programa de Auditorias Interna 2020 V1
- Programa de Auditorias Interna 2020 V2
- Resultados de Auditoría Contraloría General de Caldas 2019
- Informe final de Auditoria contable V1
- Lista de verificación completa final Contabilidad 25-09-2020
- Informe final de Auditoria sigep 12 05102020
Informe de Auditoria órganos de control externos
Informes de Austeridad en el Gasto
Informes Pormenorizado de Control Interno
Informes seguimiento Planes de Mejoramiento 2020
- Informe Avances Planes de Mejoramiento 2019
- Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo- 2020
- Plan de Mej. Resultados Evaluación SCI SEM I 2020 (2)
- Plan de mejoramiento contabilidad 2020
- Plan de mejoramiento -Investigación 2018
- Plan de mejoramiento docencia B-2020 final
- Plan de Mejoramiento suscrito 2020 CGC
- Plan de mejoramiento SIGEP 2020
- Plan de mejoramiento contabilidad 2020
- Plan de Mejoramiento Docencia B-2020
Auditorías enlace Contraloría General de Caldas
Informes control interno
- Formato Rendición Ambiental IES-CINOC (1)
- Informe Control Interno para Consejo Directivo 2018
- Informe Derechos de Autor V-2018
- Resultados Informe de Transparencia y Acceso IP ITA
- Resultados Matriz Indice de Transparencia 2018
- Seguimiento Matriz Plan anticorrupciòn 2019
- Socializaciòn resultado Control interno FURAG 2018 para consejo directivo
- Control Interno Contable 2018
Informes de auditoría 2019
Auditoria contratación 2018
Auditoría MEN 2018
Auditoría Planes Operativos 2019
- Informe de Cumplimiento POA SEM-II 2019 control interno
- Matriz POA Seguimiento Junio II Control Interno
Auditoría Riesgos 2018
Auditoría SNIES 2018
Informes de Austeridad en el Gasto
Informes Pormenorizado de Control Interno
Informes seguimiento Planes de Mejoramiento 2019
- Informe de Auditoria de Calidad 2018
- Plan de mejoramiento contabilidad 2018
- Plan de mejoramiento Docencia e Investigaciòn 2018
- PLAN DE MEJORAMIENTO PRESUPUESTAL SOLICITADO POR CONSEJO DIRECTIVO
- Plan de Mejoramiento Presupuesto auditoria interna 2018
- Plan de Mejoramiento Riesgos 2018
- Plan de mejoramiento SG-SST 2018
Informes Austeridad en el Gasto
Informes Control Interno
Auditoría Almacén Inventarios 2018
- FR-04-PR-MS-001 Lista de Verificación almacen VIGENCIA B2017-A2018
- FR-05-PR-MS-001 Informe Vigencia B2017-A2018
Auditoría Contabilidad 2018
Auditoría Docencia, investigación y Proyección Social 2018.
Auditoría Gestión Documental 2018
Auditoría Investigación 2016-2017
- FR-05-PR-MS-001 Informe INV VIGENCIA 2016
- Informe Preliminar de Auditoria Investigación 2016-2017 (1)
Auditoría Planeaneación POA-2018
Auditoría Presupuesto 2018
Auditoría Riesgos Institucionales 2018
Auditoría SG-SST 2018
- Estándares mínimos Resolución 1111 de 2017 CINOC SG-SST (2)
- FR-05-PR-MS-001 Informe Vigencia 2018 SGSST